為了解和掌握《合同管理實施細則》的制度執(zhí)行情況以及2017年度下屬子公司的合同管理情況,2017年12月14日,運營與安環(huán)部聯合財務部,對新疆新能源(集團)環(huán)境檢測公司合同管理情況進行了專項檢查。主要針對檢測公司銷售合同、采購合同臺賬、合同檔案,是否合規(guī)進行合同審批以及部分合同的履行情況等進行了重點檢查。
經過此次檢查發(fā)現,檢測公司2017年合同管理在整體上較為規(guī)范有效,但也存在一些不足之處,具體檢查情況總結如下:
一、在臺賬及合同檔案整理方面,檢測公司銷售合同臺賬較為清晰,合同執(zhí)行情況、回款情況更新及時、清晰明了,合同檔案整理規(guī)范,合同原件、審批單保存完好,詳細、整齊。采購合同原件、附件保存完好,合同臺賬更新較及時,但合同臺賬邏輯性需再優(yōu)化,存在合同分類不清,重復登記、混有非當年合同及非檢測公司采購合同的問題。
二、存在合同編號錯誤或缺失的情況。后期檢測公司需嚴格按照《合同管理實施細則》的有關規(guī)定統(tǒng)一對合同進行編號,并及時錄入合同臺賬。
三、采購合同審批手續(xù)齊全,審批層級合規(guī),但存在個別合同在實際簽訂時金額更改,導致合同審批金額與實際簽訂金額不一致而無法正常付款的情況。建議后期出現類似情況,應在合同簽訂前重新進行合同審批,避免事后重新審批。銷售合同前期走紙質版審批,部分審批單存在財務部門簽字意見缺失的情況,今后需按照制度要求統(tǒng)一走OA銷售合同審批流程,綜合管理部用印前需嚴格審核審批情況。
四、采購合同、銷售合同均存在未簽訂合同的情況,主要為內部銷售合同及部分辦公設備采購合同,采購合同金額小至幾十元大至上萬元,為有效規(guī)避風險,規(guī)范雙方權利義務,建議后期嚴格控制此類情況發(fā)生。
五、部分合同存在我方或對方未加蓋騎縫章的情況,今后應嚴格按照制度規(guī)定加蓋騎縫章,防止因一方更換、否認合同內容而造成不必要的麻煩、爭議和損失。
本次檢查完畢后,已將上述檢查情況及時反饋至檢測公司。